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Última atualização realizada em 16/04/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: PAULO HENRIQUE BATTISTI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 7496 Data de lançamento: 21/11/2023
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Manut.Programa Proteção Social Básica-PBF e SCFV (RV 1008)
Conta de Despesa: 3390.30.23.00.00.00 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
50.00 Camiseta Finalidade: Para alunos dos grupos do PAIF 49,00 2.450,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/11/2023 Camiseta Finalidade: Para alunos dos grupos do PAIF 2.450,00
29/11/2023 Camiseta Finalidade: Para alunos dos grupos do PAIF 2.450,00
01/12/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7496/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 2.450,00
TOTAL 2.450,00 2.450,00 2.450,00
SALDO A PAGAR 0,00