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Última atualização realizada em 18/04/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: RENERIO JOSE ROYER

Dados do Empenho
Número do empenho: 7513 Data de lançamento: 22/11/2023
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Manut.Programa Proteção Social Básica-PBF e SCFV (RV 1008)
Conta de Despesa: 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Roteador wireless 230,00 230,00
10.00 Cabo de rede 3,80 38,00
2.00 Conector RJ 45 2,00 4,00
1.00 Mouse óptico USB Finalidade: Para uso na Secretaria 44,00 44,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/11/2023 Roteador wireless Cabo de rede Conector RJ 45 Mouse óptico USB Finalidade: Para uso na Secretaria 316,00
29/11/2023 Roteador wireless Cabo de rede Conector RJ 45 Mouse óptico USB Finalidade: Para uso na Secretaria 316,00
04/12/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7513/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 316,00
TOTAL 316,00 316,00 316,00
SALDO A PAGAR 0,00