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Última atualização realizada em 16/04/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: IGOR HOSPITALAR COMERCIO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7520 Data de lançamento: 23/11/2023
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades das Unidades Básicas de Saúde-UBS
Conta de Despesa: 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 Óleo de girassol c/ 200ml 18,00 36,00
10.00 Soro fisiológico 0,9% 250ml, uso externo com bico 8,70 87,00
2.00 Luva proteção tamanho M c/ 100 unidades Finalidade: Para uso na UBS 35,00 70,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/11/2023 Óleo de girassol c/ 200ml Soro fisiológico 0,9% 250ml, uso externo com bico Luva proteção tamanho M c/ 100 unidades Finalidade: Para uso na UBS 193,00
29/11/2023 Óleo de girassol c/ 200ml Soro fisiológico 0,9% 250ml, uso externo com bico Luva proteção tamanho M c/ 100 unidades Finalidade: Para uso na UBS 193,00
06/12/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7520/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 193,00
TOTAL 193,00 193,00 193,00
SALDO A PAGAR 0,00