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Última atualização realizada em 18/04/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: CLEITO DORNELLES 04534548010

Dados do Empenho
Número do empenho: 7538 Data de lançamento: 23/11/2023
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRET MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE
Função: Educação
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades da Secret. Mun. de Educação
Conta de Despesa: 3390.39.99.03.00.00 - Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO AUDITORIO MUNICIPAL, CFE DESCRITO NA OC. NR 3559/2023,ANEXA. 1.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/11/2023 PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO AUDITORIO MUNICIPAL, CFE DESCRITO NA OC. NR 3559/2023,ANEXA. 1.000,00
29/11/2023 PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO AUDITORIO MUNICIPAL, CFE DESCRITO NA OC. NR 3559/2023,ANEXA. 1.000,00
01/12/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7538/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.000,00
TOTAL 1.000,00 1.000,00 1.000,00
SALDO A PAGAR 0,00