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Última atualização realizada em 17/04/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: ELIANDRO DOS SANTOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 7762 Data de lançamento: 28/11/2023
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: DEMAIS CONVÊNIOS DO ESTADO E DA UNIÃO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Execução do Programa Nacional do Salário Educação-Recurso Uniao
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 550 - Transferência do Salário-Educação

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 Luminária de emergência LED 2 faróis 1200 lumens 120,00 240,00
1.00 Fita veda rosca 18mm x 10m 7,45 7,45
1.00 Controle para ventilador 29,90 29,90

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/11/2023 Parafuso chipboard philips 4,5x35mm Luminária de emergência LED 2 faróis 1200 lumens Fita veda rosca 18mm x 10m Controle para ventilador Bucha 6mm Finalidade: Para uso nas escolas da rede municipal de ensino 278,35
06/12/2023 Parafuso chipboard philips 4,5x35mm Luminária de emergência LED 2 faróis 1200 lumens Fita veda rosca 18mm x 10m Controle para ventilador Bucha 6mm Finalidade: Para uso nas escolas da rede municipal de ensino 278,35
06/12/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7762/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 278,35
TOTAL 278,35 278,35 278,35
SALDO A PAGAR 0,00