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Última atualização realizada em 16/07/2024 às 01:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: TECNOLOGIA RM LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7777 Data de lançamento: 29/11/2023
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade: MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES SECR MUN ADMINISTRACAO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal Administração
Conta de Despesa: 3390.39.77.00.00.00 - VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 28 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA EM RUAS DO MUNICIPIO DE VISTA GAUCHA BASEADA EM APLICATIVO WEB- GESTÃODE RISCOS, CFE OC. NR 2848/2022. CONTRATO 170/2022. PREGÃO PRESENCIAL 28/2022. 3.100,00 3.100,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/11/2023 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA EM RUAS DO MUNICIPIO DE VISTA GAUCHA BASEADA EM APLICATIVO WEB- GESTÃODE RISCOS, CFE OC. NR 2848/2022. CONTRATO 170/2022. PREGÃO PRESENCIAL 28/2022. 3.100,00
04/12/2023 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA EM RUAS DO MUNICIPIO DE VISTA GAUCHA BASEADA EM APLICATIVO WEB- GESTÃODE RISCOS, CFE OC. NR 2848/2022. CONTRATO 170/2022. PREGÃO PRESENCIAL 28/2022. 2.561,22
04/12/2023 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA EM RUAS DO MUNICIPIO DE VISTA GAUCHA BASEADA EM APLICATIVO WEB- GESTÃODE RISCOS, CFE OC. NR 2848/2022. CONTRATO 170/2022. PREGÃO PRESENCIAL 28/2022. 538,78
07/12/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7777/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 538,78
07/12/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7777/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 2.561,22
TOTAL 3.100,00 3.100,00 3.100,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.