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Última atualização realizada em 20/04/2026 às 16:58.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: ALEXANDRE JACINTO DA SILVA

Dados do Empenho
Número do empenho: 794 Data de lançamento: 07/02/2023
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS
Função: Saúde
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria Mun.de Saúde
Conta de Despesa: 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA- empenho para pagamento de ligações telefonicas do canal 55 996713660 meses de agosto- setembro- outubro- novembro dezembro de 2022, cfe ri nr 4220/2023,anexa. 130,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/02/2023 PELA DESPESA EMPENHADA- empenho para pagamento de ligações telefonicas do canal 55 996713660 meses de agosto- setembro- outubro- novembro dezembro de 2022, cfe ri nr 4220/2023,anexa. 130,00
07/02/2023 PELA DESPESA EMPENHADA- empenho para pagamento de ligações telefonicas do canal 55 996713660 meses de agosto- setembro- outubro- novembro dezembro de 2022, cfe ri nr 4220/2023,anexa. 130,00
08/02/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 794/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 130,00
TOTAL 130,00 130,00 130,00
SALDO A PAGAR 0,00