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Última atualização realizada em 11/04/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: EDIRLEI PAVINATO - VARIEDADES

Dados do Empenho
Número do empenho: 796 Data de lançamento: 07/02/2023
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS
Função: Saúde
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria Mun.de Saúde
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4.00 Detergente 500ml 2,89 11,56
1.00 Água sanitária c/ 01 litro 4,49 4,49
1.00 Desinfetante de pinho c/ 01 litro 12,99 12,99
1.00 Sabonete líquido 8,15 8,15
3.00 Pedra sanitária 4,15 12,45
2.00 Saco de lixo 100 litros 16,50 33,00
2.00 Papel higiênico folha dupla c/ 12 unidades Finalidade: Para uso do PIM 15,99 31,98

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/02/2023 Detergente 500ml Água sanitária c/ 01 litro Desinfetante de pinho c/ 01 litro Sabonete líquido Pedra sanitária Saco de lixo 100 litros Papel higiênico folha dupla c/ 12 unidades Finalidade: Para uso do PIM 114,62
09/02/2023 Detergente 500ml Água sanitária c/ 01 litro Desinfetante de pinho c/ 01 litro Sabonete líquido Pedra sanitária Saco de lixo 100 litros Papel higiênico folha dupla c/ 12 unidades Finalidade: Para uso do PIM 114,62
09/02/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 796/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 114,62
TOTAL 114,62 114,62 114,62
SALDO A PAGAR 0,00