Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023 |
Nome do Credor: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
8214 |
Data de lançamento: |
11/12/2023 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA |
Função: |
Urbanismo |
Subfunção: |
Serviços Urbanos |
Projeto / Atividade: |
Manutenção da Iluminação Pública |
Conta de Despesa: |
3390.47.22.00.00.00 - CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DE ILUMINACAO PUBLICA |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
751 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Inexigibilidade |
Licitação número / ano: |
1 / 2021 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA MES DE NOVEMBRO DE 2023. CFE FATURA EM ANEXO. |
10.175,88 |
10.175,88 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
11/12/2023 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA MES DE NOVEMBRO DE 2023. CFE FATURA EM ANEXO. |
10.175,88 |
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13/12/2023 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA MES DE NOVEMBRO DE 2023. CFE FATURA EM ANEXO.
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10.175,88 |
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13/12/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8214/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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10.175,88 |
TOTAL |
10.175,88 |
10.175,88 |
10.175,88 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.