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Última atualização realizada em 13/04/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: IGOR HOSPITALAR COMERCIO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 8236 Data de lançamento: 12/12/2023
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades das Unidades Básicas de Saúde-UBS
Conta de Despesa: 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
5.00 Gel clínico ultrassom c/ 01 Kg 15,00 75,00
20.00 Seringa 10ml sem agulha 1,30 26,00
20.00 Seringa 05ml sem agulha 1,00 20,00
3.00 Almotolia transparente 250ml bico reto Finalidade: Para uso na UBS 8,50 25,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/12/2023 Gel clínico ultrassom c/ 01 Kg Seringa 10ml sem agulha Seringa 05ml sem agulha Almotolia transparente 250ml bico reto Finalidade: Para uso na UBS 146,50
27/12/2023 Gel clínico ultrassom c/ 01 Kg Seringa 10ml sem agulha Seringa 05ml sem agulha Almotolia transparente 250ml bico reto Finalidade: Para uso na UBS 146,50
27/12/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8236/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 146,50
TOTAL 146,50 146,50 146,50
SALDO A PAGAR 0,00