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Última atualização realizada em 12/04/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: MARINA VEICULOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 8369 Data de lançamento: 18/12/2023
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção dos Veiculos das Unidades Básicas de Saúde
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
26.00 Óleo 0W20 5,88 152,88
1.00 Elemento filtra 82,70 82,70
1.00 Elemento filtra 73,36 73,36
1.00 Filtro óleo motor 53,32 53,32
1.00 Kit car conveniência 72,35 72,35
1.00 Limpador sistem Finalidade: Para revisão do veículo Argo placa JCH2J93 55,00 55,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/12/2023 Óleo 0W20 Elemento filtra Elemento filtra Filtro óleo motor Kit car conveniência Limpador sistem Finalidade: Para revisão do veículo Argo placa JCH2J93 489,61
22/12/2023 Óleo 0W20 Elemento filtra Elemento filtra Filtro óleo motor Kit car conveniência Limpador sistem Finalidade: Para revisão do veículo Argo placa JCH2J93 489,61
22/12/2023 Cfe. IRRF Retido - Outros, retido na Liquidação Nota de Empenho 8369/2023, 1191 - MARINA VEICULOS LTDA 4,41
22/12/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8369/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 485,20
TOTAL 489,61 489,61 489,61
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IRRF Retido - Outros 22/12/2023 4,41 Lançada
TOTAL   4,41