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Última atualização realizada em 11/04/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: ALICSON BRAUCKS

Dados do Empenho
Número do empenho: 845 Data de lançamento: 08/02/2023
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-MDE
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil-CRECHE-MDE
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
12.00 Ovo vermelho 8,90 106,80
3.00 Farinha de trigo c/ 5 Kgs Finalidade: Para uso na EMEI Sonho Meu, CFE OC. NR 303/2023,ANEXA. 19,90 59,70

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/02/2023 Ovo vermelho Farinha de trigo c/ 5 Kgs Finalidade: Para uso na EMEI Sonho Meu, CFE OC. NR 303/2023,ANEXA. 166,50
09/02/2023 Ovo vermelho Farinha de trigo c/ 5 Kgs Finalidade: Para uso na EMEI Sonho Meu, CFE OC. NR 303/2023,ANEXA. 106,80
09/02/2023 Ovo vermelho Farinha de trigo c/ 5 Kgs Finalidade: Para uso na EMEI Sonho Meu, CFE OC. NR 303/2023,ANEXA. 59,70
09/02/2023 Cfe. IRRF Retido - Outros, retido na Liquidação Nota de Empenho 845/2023, 323 - ALICSON BRAUCKS 1,99
10/02/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 845/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 57,71
10/02/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 845/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 106,80
TOTAL 166,50 166,50 166,50
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IRRF Retido - Outros 09/02/2023 1,99 Lançada
TOTAL   1,99