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Última atualização realizada em 17/04/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: BRUNO ZILMMER ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 846 Data de lançamento: 08/02/2023
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-MDE
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil-CRECHE-MDE
Conta de Despesa: 3390.39.99.03.00.00 - Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Prestação de serviço de manutenção de impressora EPSON Finalidade: Para manutenção de impressora na EMEI Sonho Meu, CFE OC. NR 304/2023,ANEXA. 385,00 385,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/02/2023 Prestação de serviço de manutenção de impressora EPSON Finalidade: Para manutenção de impressora na EMEI Sonho Meu, CFE OC. NR 304/2023,ANEXA. 385,00
10/02/2023 Prestação de serviço de manutenção de impressora EPSON Finalidade: Para manutenção de impressora na EMEI Sonho Meu, CFE OC. NR 304/2023,ANEXA. 385,00
10/02/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 846/2023 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 856488 385,00
TOTAL 385,00 385,00 385,00
SALDO A PAGAR 0,00