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Última atualização realizada em 10/04/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: BRUNO ZILMMER ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 848 Data de lançamento: 08/02/2023
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-MDE
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: Manut e Desenv das Atividades da Educação Infantil-PRE-ESCOLA-MDE
Conta de Despesa: 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Toner Ricoh SP3510 135,00 135,00
1.00 Refil Epson 544 na cor preta 48,00 48,00
1.00 Refil Epson 544 na cor amarela 48,00 48,00
1.00 Refil Epson 544 na cor azul 48,00 48,00
1.00 Refil Epson 544 na cor vermelha Finalidade: Para uso na impressora da Secretaria e EMEF Professor Nelso Piccinini 48,00 48,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/02/2023 Toner Ricoh SP3510 Refil Epson 544 na cor preta Refil Epson 544 na cor amarela Refil Epson 544 na cor azul Refil Epson 544 na cor vermelha Finalidade: Para uso na impressora da Secretaria e EMEF Professor Nelso Piccinini 327,00
10/02/2023 Toner Ricoh SP3510 Refil Epson 544 na cor preta Refil Epson 544 na cor amarela Refil Epson 544 na cor azul Refil Epson 544 na cor vermelha Finalidade: Para uso na impressora da Secretaria e EMEF Professor Nelso Piccinini 327,00
10/02/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 848/2023 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 856488 327,00
TOTAL 327,00 327,00 327,00
SALDO A PAGAR 0,00