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Última atualização realizada em 10/04/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: EDIRLEI PAVINATO - VARIEDADES

Dados do Empenho
Número do empenho: 877 Data de lançamento: 09/02/2023
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria de Assistência Social
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Amaciante c/ 05 litros 15,99 15,99
1.00 Desinfetante c/ 02 litros 12,99 12,99
2.00 Desodorizador de ambiente Finalidade: Para uso na Secretaria, CFE OC. NR 319/2023,ANEXA. 12,49 24,98

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/02/2023 Amaciante c/ 05 litros Desinfetante c/ 02 litros Desodorizador de ambiente Finalidade: Para uso na Secretaria, CFE OC. NR 319/2023,ANEXA. 53,96
10/02/2023 Amaciante c/ 05 litros Desinfetante c/ 02 litros Desodorizador de ambiente Finalidade: Para uso na Secretaria, CFE OC. NR 319/2023,ANEXA. 53,96
13/02/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 877/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 53,96
TOTAL 53,96 53,96 53,96
SALDO A PAGAR 0,00