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Última atualização realizada em 10/04/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: JAQUELINE PERETTO ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 914 Data de lançamento: 10/02/2023
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: DEMAIS CONVÊNIOS DO ESTADO E DA UNIÃO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Execução do Programa Nacional do Salário Educação-Recurso Uniao
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 550 - Transferência do Salário-Educação

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 6 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 215/75R17.5 12 LONAS RADIAL BORRACHUDO. PARA USO NO TRANSPORTE ESCOLAR, CFE OC. NR 339/2023,ANEXA. DISPENSA 06/2023. CONTRATO NR 18/2023. 3.960,00 3.960,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/02/2023 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 215/75R17.5 12 LONAS RADIAL BORRACHUDO. PARA USO NO TRANSPORTE ESCOLAR, CFE OC. NR 339/2023,ANEXA. DISPENSA 06/2023. CONTRATO NR 18/2023. 3.960,00
17/02/2023 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 215/75R17.5 12 LONAS RADIAL BORRACHUDO. PARA USO NO TRANSPORTE ESCOLAR, CFE OC. NR 339/2023,ANEXA. DISPENSA 06/2023. CONTRATO NR 18/2023. 3.960,00
22/02/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 914/2023 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 850562 3.960,00
TOTAL 3.960,00 3.960,00 3.960,00
SALDO A PAGAR 0,00