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Última atualização realizada em 04/05/2026 às 10:13.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: VALDIR PAULUS MEDEIROS

Dados do Empenho
Número do empenho: 938 Data de lançamento: 13/02/2023
Tipo de empenho: Transporte de Trabalhadores
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Unidade: MANUT PROGR ESTIMULO GERAÇÃO EMPREGO E RENDA
Função: Trabalho
Subfunção: Empregabilidade
Projeto / Atividade: Manutenção Transporte dos Trabalhadores
Conta de Despesa: 3390.48.01.00.00.00 - AUXILIO A PESSOAS FISICAS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DA JBS MES DE JANEIRO DE 2023, CFE RI NR 4253/2023,ANEXA. 20 FUNCIONARIOS. 1.300,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/02/2023 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DA JBS MES DE JANEIRO DE 2023, CFE RI NR 4253/2023,ANEXA. 20 FUNCIONARIOS. 1.300,00
13/02/2023 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DA JBS MES DE JANEIRO DE 2023, CFE RI NR 4253/2023,ANEXA. 20 FUNCIONARIOS. 1.300,00
14/02/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 938/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.300,00
TOTAL 1.300,00 1.300,00 1.300,00
SALDO A PAGAR 0,00