Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: FABIANI TERESINHA RAFFAELLI COSTA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1045 |
Data de lançamento: |
22/02/2024 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
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Unidade: |
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Função: |
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Subfunção: |
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Projeto / Atividade: |
FNAS-SCFV Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo da Proteção Social Basica |
Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
24.11 |
Maçã Fugi/Gala
Finalidade: Para lanche dos alunos integrantes das oficinas desenvolvidas nos grupos do SCFV |
10,90 |
262,85 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
22/02/2024 |
Maçã Fugi/Gala
Finalidade: Para lanche dos alunos integrantes das oficinas desenvolvidas nos grupos do SCFV |
262,85 |
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01/03/2024 |
Maçã Fugi/Gala
Finalidade: Para lanche dos alunos integrantes das oficinas desenvolvidas nos grupos do SCFV
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262,85 |
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04/03/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1045/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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262,85 |
TOTAL |
262,85 |
262,85 |
262,85 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.