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Última atualização realizada em 21/11/2024 às 05:14.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: BRASIL TELECOM OI FIXO

Dados do Empenho
Número do empenho: 108 Data de lançamento: 02/01/2024
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria de Assistência Social
Conta de Despesa: 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DOS CANAIS FIXOS DA SEC DE ASST SOCIAL,EXERCICO DE 2024. 0,00 1.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/01/2024 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DOS CANAIS FIXOS DA SEC DE ASST SOCIAL,EXERCICO DE 2024. 1.000,00
10/01/2024 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DOS CANAIS FIXOS DA SEC DE ASST SOCIAL,EXERCICO DE 2023. 71,25
15/01/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 108/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 71,25
07/02/2024 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DOS CANAIS FIXOS DA SEC DE ASST SOCIAL,EXERCICO DE 2023. 71,25
14/02/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 108/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 71,25
05/03/2024 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DOS CANAIS FIXOS DA SEC DE ASST SOCIAL,EXERCICO DE 2023. 71,25
12/03/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 108/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 71,25
09/04/2024 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DOS CANAIS FIXOS DA SEC DE ASST SOCIAL,EXERCICO DE 2023. 100,22
12/04/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 108/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 100,22
07/05/2024 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DOS CANAIS FIXOS DA SEC DE ASST SOCIAL,EXERCICO DE 2023. 71,25
15/05/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 108/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 71,25
04/06/2024 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DOS CANAIS FIXOS DA SEC DE ASST SOCIAL,EXERCICO DE 2023. 71,25
11/06/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 108/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 71,25
08/07/2024 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DOS CANAIS FIXOS DA SEC DE ASST SOCIAL,EXERCICO DE 2023. 72,41
11/07/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 108/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 72,41
09/08/2024 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DOS CANAIS FIXOS DA SEC DE ASST SOCIAL,EXERCICO DE 2023. 71,25
15/08/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 108/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 71,25
09/09/2024 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DOS CANAIS FIXOS DA SEC DE ASST SOCIAL,EXERCICO DE 2023. 73,22
13/09/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 108/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 73,22
10/10/2024 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DOS CANAIS FIXOS DA SEC DE ASST SOCIAL,EXERCICO DE 2023. 71,25
14/10/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 108/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 71,25
13/11/2024 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DOS CANAIS FIXOS DA SEC DE ASST SOCIAL,EXERCICO DE 2023. 57,00
18/11/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 108/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 57,00
TOTAL 1.000,00 801,60 801,60
SALDO A PAGAR 198,40
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.