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Última atualização realizada em 17/07/2024 às 01:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: MARIA LUCIA DOS SANTOS PETRY

Dados do Empenho
Número do empenho: 111 Data de lançamento: 02/01/2024
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão:
Unidade:
Função:
Subfunção:
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 Pivo 86,00 172,00
1.00 Limpa Para-brisa 5,00 5,00
1.00 Filtro de combustível Finalidade: Para manutenção do veículo Versa placa IYU - 1083. 44,00 44,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/01/2024 Pivo Limpa Para-brisa Filtro de combustível Finalidade: Para manutenção do veículo Versa placa IYU - 1083. 221,00
16/01/2024 Pivo Limpa Para-brisa Filtro de combustível Finalidade: Para manutenção do veículo Versa placa IYU - 1083. 221,00
16/01/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 111/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 221,00
TOTAL 221,00 221,00 221,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.