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Última atualização realizada em 02/06/2024 às 01:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AGêNCIA TENENTE PORTELA RS

Dados do Empenho
Número do empenho: 1140 Data de lançamento: 23/02/2024
Tipo de empenho: Fgts a Pagar
Órgão:
Unidade:
Função:
Subfunção:
Projeto / Atividade: Manut.Programa Agente Comunit Saude-ACS (RV 4500 e 0040)
Conta de Despesa: 3190.13.01.01.00.00 - FGTS - SERVIDORES
Natureza da despesa: FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FGTS PARA PATRONAL REF. MÊS EMPENHOS REFERENTES A FOPAG MES DE FEVEREIRO DE 2024 0,00 1.473,26

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/02/2024 FGTS PARA PATRONAL REF. MÊS EMPENHOS REFERENTES A FOPAG MES DE FEVEREIRO DE 2024 1.473,26
23/02/2024 EMPENHOS REFERENTES A FOPAG MES DE FEVEREIRO DE 2024 1.473,26
07/03/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1140/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.473,26
TOTAL 1.473,26 1.473,26 1.473,26
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.