Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: EDIRLEI PAVINATO VARIEDADES |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1197 |
Data de lançamento: |
23/02/2024 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
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Unidade: |
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Função: |
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Subfunção: |
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Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades Ensino Fundamental-MDE |
Conta de Despesa: |
3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
100.00 |
Caderno de 96 folhas, capa dura
Finalidade: Para uso nos alunos da rede municipal de ensino |
8,99 |
899,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
23/02/2024 |
Caderno de 96 folhas, capa dura
Finalidade: Para uso nos alunos da rede municipal de ensino |
899,00 |
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07/03/2024 |
Caderno de 96 folhas, capa dura
Finalidade: Para uso nos alunos da rede municipal de ensino
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899,00 |
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07/03/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1197/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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899,00 |
TOTAL |
899,00 |
899,00 |
899,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.