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Última atualização realizada em 30/06/2024 às 01:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: CNM CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 1323 Data de lançamento: 27/02/2024
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão:
Unidade:
Função:
Subfunção:
Projeto / Atividade: Contribuições Financeiras as Entidades Municipalistas
Conta de Despesa: 3390.39.99.02.00.00 - ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO MENSAL CNM REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024, CFE EXTRATO EM ANEXO. 0,00 836,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/02/2024 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO MENSAL CNM REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024, CFE EXTRATO EM ANEXO. 836,00
01/03/2024 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO MENSAL CNM REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024, CFE EXTRATO EM ANEXO. 836,00
01/03/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1323/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 836,00
TOTAL 836,00 836,00 836,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.