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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:14.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: MARIA LUCIA DOS SANTOS PETRY

Dados do Empenho
Número do empenho: 1330 Data de lançamento: 28/02/2024
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão:
Unidade:
Função:
Subfunção:
Projeto / Atividade: Manutenção dos Veiculos das Unidades Básicas de Saúde
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Sensor do freio ABS traseiro 220,00 220,00
1.00 Plug eletrônico água Finalidade: Para manutenção do veículo Doblo placa IZC0D65 152,00 152,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/02/2024 Sensor do freio ABS traseiro Plug eletrônico água Finalidade: Para manutenção do veículo Doblo placa IZC0D65 372,00
06/03/2024 Sensor do freio ABS traseiro Plug eletrônico água Finalidade: Para manutenção do veículo Doblo placa IZC0D65 372,00
07/03/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1330/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 372,00
TOTAL 372,00 372,00 372,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.