Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: SANTOS FILHO GONÇALVES VIEIRA & CIA LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
1347 |
Data de lançamento: |
29/02/2024 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
|
Unidade: |
|
Função: |
|
Subfunção: |
|
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades das Unidades Básicas de Saúde-UBS |
Conta de Despesa: |
3390.30.11.00.00.00 - MATERIAL QUÍMICO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
Inseticida |
8,50 |
8,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
29/02/2024 |
Inseticida |
8,50 |
|
|
08/03/2024 |
Inseticida
|
|
8,50 |
|
08/03/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1347/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
8,50 |
TOTAL |
8,50 |
8,50 |
8,50 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.