Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: ALICSON BRAUCKS |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
1353 |
Data de lançamento: |
29/02/2024 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
|
Unidade: |
|
Função: |
|
Subfunção: |
|
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades da Secret. Mun. de Educação |
Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
9.73 |
Banana caturra
Finalidade: Para lanche dos alunos do projeto da escolinha de esportes |
5,90 |
57,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
29/02/2024 |
Banana caturra
Finalidade: Para lanche dos alunos do projeto da escolinha de esportes |
57,40 |
|
|
08/03/2024 |
Banana caturra
Finalidade: Para lanche dos alunos do projeto da escolinha de esportes
|
|
57,40 |
|
08/03/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1353/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
56,71 |
08/03/2024 |
Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 1353/2024 |
|
|
0,69 |
TOTAL |
57,40 |
57,40 |
57,40 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IRRF Retido - Outros |
08/03/2024 |
0,69 |
1781/2024 |
Lançada |
TOTAL |
|
0,69 |
|
|