Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS RS FAMURS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1359 |
Data de lançamento: |
29/02/2024 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
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Unidade: |
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Função: |
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Subfunção: |
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Projeto / Atividade: |
Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal Administração |
Conta de Despesa: |
3390.39.99.02.00.00 - ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO A FAMURS MES DE MARÇO DE 2024 CFE ANEXO. |
0,00 |
1.273,58 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
29/02/2024 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO A FAMURS MES DE MARÇO DE 2024 CFE ANEXO. |
1.273,58 |
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29/02/2024 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO A FAMURS MES DE MARÇO DE 2024 CFE ANEXO. |
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1.273,58 |
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05/03/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1359/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.273,58 |
TOTAL |
1.273,58 |
1.273,58 |
1.273,58 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.