Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS APAE T PO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1362 |
Data de lançamento: |
29/02/2024 |
Tipo de empenho: |
Associção de Pais e Amigos dos Excepcionais de T.P |
Órgão: |
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Unidade: |
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Função: |
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Subfunção: |
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Projeto / Atividade: |
Apoio a Entidades da Educação Especial-FUNDEB |
Conta de Despesa: |
3350.43.99.00.00.00 - OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO A APAE DE TENENTE PORTELA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 CFE LM NR 2427/2017 E RI 9262/2024. |
0,00 |
10.728,86 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
29/02/2024 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO A APAE DE TENENTE PORTELA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 CFE LM NR 2427/2017 E RI 9262/2024. |
10.728,86 |
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29/02/2024 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO A APAE DE TENENTE PORTELA REFERENTE AO MES DE FEVERIRO DE 2024 CFE LM NR 2427/2017 E RI 9262/2024. |
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10.728,86 |
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05/03/2024 |
POR SER INDEVIDO |
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-10.728,86 |
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07/03/2024 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO A APAE DE TENENTE PORTELA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 CFE LM NR 2427/2017 E RI 9262/2024. |
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10.728,86 |
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08/03/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1362/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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10.728,86 |
TOTAL |
10.728,86 |
10.728,86 |
10.728,86 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.