Município de Vista Gaúcha - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 11/05/2024 às 01:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: MARCIO JOSÉ DANETTE

Dados do Empenho
Número do empenho: 1369 Data de lançamento: 29/02/2024
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR
Função: Educação
Subfunção: Alimentação e Nutrição
Projeto / Atividade: Manut do Progr Nacional de Alimentação Escolar Educação Infantil-PRÉ-ESCOLAR
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa: MERENDA ESCOLAR 2024
Fonte de Recurso: 552 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 1 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTODE GENEROS ALIMENTICIOS- MERENDA ESCOLAR- CHAMADA PUBLICA 01/2024, CFE ANEXO. PARA CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO. 2.875,00 2.875,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/02/2024 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTODE GENEROS ALIMENTICIOS- MERENDA ESCOLAR- CHAMADA PUBLICA 01/2024, CFE ANEXO. PARA CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO. 2.875,00
16/04/2024 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTODE GENEROS ALIMENTICIOS- MERENDA ESCOLAR- CHAMADA PUBLICA 01/2024, CFE ANEXO. PARA CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO. 861,00
17/04/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1369/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 848,09
17/04/2024 Cfe. INSS Produtor Rural, retido no Pagamento do Empenho 1369/2024 12,91
02/05/2024 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTODE GENEROS ALIMENTICIOS- MERENDA ESCOLAR- CHAMADA PUBLICA 01/2024, CFE ANEXO. PARA CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO. 207,00
03/05/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1369/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 203,90
03/05/2024 Cfe. INSS Produtor Rural, retido no Pagamento do Empenho 1369/2024 3,10
TOTAL 2.875,00 1.068,00 1.068,00
SALDO A PAGAR 1.807,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
INSS Produtor Rural 16/04/2024 12,91 3075/2024 Lançada
INSS Produtor Rural 02/05/2024 3,10 3683/2024 Lançada
TOTAL   16,01