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Última atualização realizada em 11/05/2024 às 01:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: MARIA LUCIA DOS SANTOS PETRY

Dados do Empenho
Número do empenho: 137 Data de lançamento: 03/01/2024
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão:
Unidade:
Função:
Subfunção:
Projeto / Atividade: Manutenção dos Veiculos das Unidades Básicas de Saúde
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 Bieleta do estabilizador 59,00 118,00
2.00 Pivo 85,00 170,00
0.50 Líquido para radiador Finalidade: Para manutenção do veículo Spin IYC. 34,00 17,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/01/2024 Bieleta do estabilizador Pivo Líquido para radiador Finalidade: Para manutenção do veículo Spin IYC. 305,00
17/01/2024 Bieleta do estabilizador Pivo Líquido para radiador Finalidade: Para manutenção do veículo Spin IYC. 305,00
17/01/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 137/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 305,00
TOTAL 305,00 305,00 305,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.