Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: MARIA LUCIA DOS SANTOS PETRY |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
137 |
Data de lançamento: |
03/01/2024 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
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Unidade: |
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Função: |
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Subfunção: |
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Projeto / Atividade: |
Manutenção dos Veiculos das Unidades Básicas de Saúde |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
Bieleta do estabilizador |
59,00 |
118,00 |
2.00 |
Pivo |
85,00 |
170,00 |
0.50 |
Líquido para radiador
Finalidade: Para manutenção do veículo Spin IYC. |
34,00 |
17,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
03/01/2024 |
Bieleta do estabilizador Pivo Líquido para radiador
Finalidade: Para manutenção do veículo Spin IYC. |
305,00 |
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17/01/2024 |
Bieleta do estabilizador
Pivo
Líquido para radiador
Finalidade: Para manutenção do veículo Spin IYC.
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305,00 |
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17/01/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 137/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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305,00 |
TOTAL |
305,00 |
305,00 |
305,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.