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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:14.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: ALDAIR SOUZA DA SILVA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1379 Data de lançamento: 01/03/2024
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão:
Unidade:
Função:
Subfunção:
Projeto / Atividade: Manutenção do Transporte Escolar da Educ.Infantil-CRECHE (RV 0020,0031,1118 e 1153)
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Aranha trava do cubo da roda traseira 14,00 14,00
1.00 Retentor Cubo de Roda Traseira Finalidade: Para manutenção do veículo Micro Ônibus plçaca IWI1F86 67,00 67,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/03/2024 Aranha trava do cubo da roda traseira Retentor Cubo de Roda Traseira Finalidade: Para manutenção do veículo Micro Ônibus plçaca IWI1F86 81,00
12/03/2024 Aranha trava do cubo da roda traseira Retentor Cubo de Roda Traseira Finalidade: Para manutenção do veículo Micro Ônibus plçaca IWI1F86 81,00
15/03/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1379/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 81,00
TOTAL 81,00 81,00 81,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.