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Última atualização realizada em 16/07/2024 às 01:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: CISA CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO NOROESTE

Dados do Empenho
Número do empenho: 1390 Data de lançamento: 01/03/2024
Tipo de empenho: Cisa-Contrato de Programa-Consultas, Exames, Contr
Órgão:
Unidade:
Função:
Subfunção:
Projeto / Atividade: FNS Custeio Incremento Temporário Atenção Primária - Emenda Covatti-Port 544/2023
Conta de Despesa: 3393.39.50.00.00.00 - SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AO CISA DE IJUI REFERENTE A SERVIÇOS EM SAUDE MES DE FEVEREIRO DE 2024, CFE DOCS EM ANEXO. 0,00 32.652,14

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/03/2024 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AO CISA DE IJUI REFERENTE A SERVIÇOS EM SAUDE MES DE FEVEREIRO DE 2024, CFE DOCS EM ANEXO. 32.652,14
01/03/2024 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AO CISA DE IJUI REFERENTE A SERVIÇOS EM SAUDE MES DE FEVEREIRO DE 2024, CFE DOCS EM ANEXO. 32.652,14
06/03/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1390/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 32.652,14
TOTAL 32.652,14 32.652,14 32.652,14
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.