Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: ODIRLEI CANOVA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1408 |
Data de lançamento: |
04/03/2024 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
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Unidade: |
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Função: |
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Subfunção: |
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Projeto / Atividade: |
FNAS-SCFV Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo da Proteção Social Basica |
Conta de Despesa: |
3390.30.23.00.00.00 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
9.00 |
Camiseta gola polo, pique preto com detalhes cinza e bordado
Finalidade: Para uso dos técnicos e oficineiros dos grupos do SCFV |
60,00 |
540,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
04/03/2024 |
Camiseta gola polo, pique preto com detalhes cinza e bordado
Finalidade: Para uso dos técnicos e oficineiros dos grupos do SCFV |
540,00 |
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12/03/2024 |
Camiseta gola polo, pique preto com detalhes cinza e bordado
Finalidade: Para uso dos técnicos e oficineiros dos grupos do SCFV
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540,00 |
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13/03/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1408/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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540,00 |
TOTAL |
540,00 |
540,00 |
540,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.