Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: PEIXOTO COM DE MATERIAIS ELET E HIDRAULICO LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1410 |
Data de lançamento: |
04/03/2024 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
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Unidade: |
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Função: |
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Subfunção: |
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Projeto / Atividade: |
Programa Escola em Tempo Integral - Educação Infantil |
Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
570 - Transf. do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
3.00 |
Kit Acionamento para válvula de descarga 1.1/2 |
72,50 |
217,50 |
2.60 |
Mangueira TPU 6x4,0mm
Finalidade: Para uso na EMEI Sonho Meu |
4,00 |
10,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
04/03/2024 |
Kit Acionamento para válvula de descarga 1.1/2 Mangueira TPU 6x4,0mm
Finalidade: Para uso na EMEI Sonho Meu |
227,90 |
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12/03/2024 |
Kit Acionamento para válvula de descarga 1.1/2
Mangueira TPU 6x4,0mm
Finalidade: Para uso na EMEI Sonho Meu
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227,90 |
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21/03/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1410/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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225,16 |
21/03/2024 |
Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 1410/2024 |
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2,74 |
TOTAL |
227,90 |
227,90 |
227,90 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IRRF Retido - Outros |
12/03/2024 |
2,74 |
1961/2024 |
Lançada |
TOTAL |
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2,74 |
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