Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: FABIANI TERESINHA RAFFAELLI COSTA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1435 |
Data de lançamento: |
05/03/2024 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
DEMAIS CONVÊNIOS DO ESTADO E DA UNIÃO |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
Programa Escola em Tempo Integral - Ensino Fundamental |
Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
570 - Transf. do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
4.00 |
Toalha |
4,99 |
19,96 |
2.00 |
Luva |
7,99 |
15,98 |
1.00 |
Saponácio cremoso
Finalidade: Para uso na EMEF Senador Pinheiro Machado |
8,50 |
8,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
05/03/2024 |
Toalha Luva Saponácio cremoso
Finalidade: Para uso na EMEF Senador Pinheiro Machado |
44,44 |
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06/05/2024 |
Toalha
Luva
Saponácio cremoso
Finalidade: Para uso na EMEF Senador Pinheiro Machado
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44,44 |
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07/05/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1435/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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44,44 |
TOTAL |
44,44 |
44,44 |
44,44 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.