PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UMA PLANTADEIRA DE ARRASTO. PARA USO NA SMAMA, CFE CONVENIO FPE 1701/2023 E OC. NR 651/2024,ANEXA. CONTRATO 19/2024- PREGÃO ELETRONICO 03/2024.
34.200,00
34.200,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/03/2024
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UMA PLANTADEIRA DE ARRASTO. PARA USO NA SMAMA, CFE CONVENIO FPE 1701/2023 E OC. NR 651/2024,ANEXA. CONTRATO 19/2024- PREGÃO ELETRONICO 03/2024.
34.200,00
03/04/2024
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UMA PLANTADEIRA DE ARRASTO. PARA USO NA SMAMA, CFE CONVENIO FPE 1701/2023 E OC. NR 651/2024,ANEXA. CONTRATO 19/2024- PREGÃO ELETRONICO 03/2024.
34.200,00
04/04/2024
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1446/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
33.240,00
04/04/2024
Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 1446/2024
960,00
TOTAL
34.200,00
34.200,00
34.200,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.