Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1481 |
Data de lançamento: |
05/03/2024 |
Tipo de empenho: |
Parcelamento INSS-MPAS |
Órgão: |
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Unidade: |
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Função: |
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Subfunção: |
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Projeto / Atividade: |
Amortização da Dívida Interna-INSS Parcelamento |
Conta de Despesa: |
4690.71.99.00.00.00 - OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO PARCELAMENTO INSS CFE EXTRATO EM ANEXO. MARÇO DE 2024. |
0,00 |
262,15 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
05/03/2024 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO PARCELAMENTO INSS CFE EXTRATO EM ANEXO. MARÇO DE 2024. |
262,15 |
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05/03/2024 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO PARCELAMENTO INSS CFE EXTRATO EM ANEXO. MARÇO DE 2024. |
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262,15 |
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08/03/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1481/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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262,15 |
TOTAL |
262,15 |
262,15 |
262,15 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.