Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: CNM CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
1482 |
Data de lançamento: |
05/03/2024 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
|
Unidade: |
|
Função: |
|
Subfunção: |
|
Projeto / Atividade: |
Contribuições Financeiras as Entidades Municipalistas |
Conta de Despesa: |
3390.39.99.02.00.00 - ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO A CNM REFERENTE AO MESD E MARÇO DE 2024, CFE EXTRATO. |
0,00 |
836,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
05/03/2024 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO A CNM REFERENTE AO MESD E MARÇO DE 2024, CFE EXTRATO. |
836,00 |
|
|
05/03/2024 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO A CNM REFERENTE AO MESD E MARÇO DE 2024, CFE EXTRATO. |
|
836,00 |
|
08/03/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1482/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
836,00 |
TOTAL |
836,00 |
836,00 |
836,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.