Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: COOPERATIVA A 1 |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1487 |
Data de lançamento: |
06/03/2024 |
Tipo de empenho: |
Patrimônio-Aparelhos e Utensílios Domésticos |
Órgão: |
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Unidade: |
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Função: |
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Subfunção: |
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Projeto / Atividade: |
Manut.Programa Limite Financ.Vigilância em Saúde (RV 4502) |
Conta de Despesa: |
4490.52.12.00.00.00 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
Frigobar de 82 litros, com ajuste de temperatura
Finalidade: Para uso na fármacia da Secretaria de Saúde |
2.099,00 |
2.099,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
06/03/2024 |
Frigobar de 82 litros, com ajuste de temperatura
Finalidade: Para uso na fármacia da Secretaria de Saúde |
2.099,00 |
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12/03/2024 |
Frigobar de 82 litros, com ajuste de temperatura
Finalidade: Para uso na fármacia da Secretaria de Saúde
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2.099,00 |
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12/03/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1487/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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2.073,81 |
12/03/2024 |
Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 1487/2024 |
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25,19 |
TOTAL |
2.099,00 |
2.099,00 |
2.099,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IRRF Retido - Outros |
12/03/2024 |
25,19 |
1889/2024 |
Lançada |
TOTAL |
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25,19 |
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