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Última atualização realizada em 11/05/2024 às 01:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: ALDAIR SOUZA DA SILVA

Dados do Empenho
Número do empenho: 149 Data de lançamento: 03/01/2024
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão:
Unidade:
Função:
Subfunção:
Projeto / Atividade: Manut e Conserv Frota de Veiculos e Máquinas da Secret Mun Obras
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Platô da embreagem 1.540,00 1.540,00
1.00 Disco VW Finalidade: Para manutenção do caminhão IQT 6C55. 2.008,54 2.008,54

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/01/2024 Platô da embreagem Disco VW Finalidade: Para manutenção do caminhão IQT 6C55. 3.548,54
25/01/2024 Platô da embreagem Disco VW Finalidade: Para manutenção do caminhão IQT 6C55. 3.548,54
25/01/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 149/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 3.548,54
TOTAL 3.548,54 3.548,54 3.548,54
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.