Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: FABIANI TERESINHA RAFFAELLI COSTA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
1498 |
Data de lançamento: |
06/03/2024 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
|
Unidade: |
|
Função: |
|
Subfunção: |
|
Projeto / Atividade: |
Manut. e Desenv Atividades da Secretaria da Agropecuária |
Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
Touca descartável c/ 100 unidades |
22,90 |
22,90 |
2.00 |
Toalha de papel c/ 02 unidades
Finalidade: Para realização de um curso de restrição alimentar |
5,99 |
11,98 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
06/03/2024 |
Touca descartável c/ 100 unidades Toalha de papel c/ 02 unidades
Finalidade: Para realização de um curso de restrição alimentar |
34,88 |
|
|
12/03/2024 |
Touca descartável c/ 100 unidades
Toalha de papel c/ 02 unidades
Finalidade: Para realização de um curso de restrição alimentar
|
|
34,88 |
|
14/03/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1498/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
34,88 |
TOTAL |
34,88 |
34,88 |
34,88 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.