Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: DORNELLES LOTERIAS LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1509 |
Data de lançamento: |
06/03/2024 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
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Unidade: |
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Função: |
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Subfunção: |
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Projeto / Atividade: |
Programa Escola em Tempo Integral - Educação Infantil |
Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
570 - Transf. do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
13.00 |
Fita de cetim
Finalidade: Para uso na EMEI Sonho Meu |
0,75 |
9,75 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
06/03/2024 |
Fita de cetim
Finalidade: Para uso na EMEI Sonho Meu |
9,75 |
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12/03/2024 |
Fita de cetim
Finalidade: Para uso na EMEI Sonho Meu
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9,75 |
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14/03/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1509/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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9,75 |
TOTAL |
9,75 |
9,75 |
9,75 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.