Manut e Desenv das Atividades da Sec Mun de Desporto, Lazer e Turismo
Conta de Despesa:
3390.39.99.02.00.00 - ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHAD-EMPENHO PARA PAGAMENTO REPASSE FINANCEIRO AO CONSORCIO ROTA DO YUCUMA A TITULO DE CONTRAPARTIDA CFE LM NR 3529/2024, CFE RI NR 9816/2024,ANEXA.
0,00
3.500,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/03/2024
PELA DESPESA EMPENHAD-EMPENHO PARA PAGAMENTO REPASSE FINANCEIRO AO CONSORCIO ROTA DO YUCUMA A TITULO DE CONTRAPARTIDA CFE LM NR 3529/2024, CFE RI NR 9816/2024,ANEXA.
3.500,00
06/03/2024
PELA DESPESA EMPENHAD-EMPENHO PARA PAGAMENTO REPASSE FINANCEIRO AO CONSORCIO ROTA DO YUCUMA A TITULO DE CONTRAPARTIDA CFE LM NR 3529/2024, CFE RI NR 9816/2024,ANEXA.
3.500,00
12/03/2024
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1512/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
3.500,00
TOTAL
3.500,00
3.500,00
3.500,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.