Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1519 |
Data de lançamento: |
07/03/2024 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
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Unidade: |
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Função: |
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Subfunção: |
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Projeto / Atividade: |
Manutenção dos Veiculos das Unidades Básicas de Saúde |
Conta de Despesa: |
3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
Seguro veicular pelo período de 12 (doze) meses do veículo Argo placa JCH2J93 |
3.006,96 |
3.006,96 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
07/03/2024 |
Seguro veicular pelo período de 12 (doze) meses do veículo Argo placa JCH2J93 |
3.006,96 |
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12/03/2024 |
Seguro veicular pelo período de 12 (doze) meses do veículo Argo placa JCH2J93
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3.006,96 |
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15/03/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1519/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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3.006,96 |
TOTAL |
3.006,96 |
3.006,96 |
3.006,96 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.