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Última atualização realizada em 30/06/2024 às 01:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: GIAN EDUARDO CASOLA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1543 Data de lançamento: 08/03/2024
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão:
Unidade:
Função:
Subfunção:
Projeto / Atividade: Manut e Conserv Frota de Veiculos e Máquinas da Secret Mun Obras
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Filtro de cabine 70,00 70,00
1.00 Granada para limpeza de ar condicionado 30,00 30,00
1.00 Evaporador 1.000,00 1.000,00
1.00 Nitrogênio 120,00 120,00
1.00 Gás refrigerado 134A Finalidade: Para manutenção do Caminhão placa JAO6B58 375,00 375,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/03/2024 Filtro de cabine Granada para limpeza de ar condicionado Evaporador Nitrogênio Gás refrigerado 134A Finalidade: Para manutenção do Caminhão placa JAO6B58 1.595,00
18/03/2024 Filtro de cabine Granada para limpeza de ar condicionado Evaporador Nitrogênio Gás refrigerado 134A Finalidade: Para manutenção do Caminhão placa JAO6B58 1.595,00
20/03/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1543/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.595,00
TOTAL 1.595,00 1.595,00 1.595,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.