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Última atualização realizada em 20/05/2024 às 08:57.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: COOPERATIVA A 1

Dados do Empenho
Número do empenho: 1545 Data de lançamento: 11/03/2024
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão:
Unidade:
Função:
Subfunção:
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades da Secret. Mun. de Educação
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 MOP Esfregão Finalidade: Para uso na limpeza da secretaria 229,90 229,90

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/03/2024 MOP Esfregão Finalidade: Para uso na limpeza da secretaria 229,90
25/03/2024 MOP Esfregão Finalidade: Para uso na limpeza da secretaria 229,90
26/03/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1545/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 227,14
26/03/2024 Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 1545/2024 2,76
TOTAL 229,90 229,90 229,90
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IRRF Retido - Outros 25/03/2024 2,76 2300/2024 Lançada
TOTAL   2,76