Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: ALDAIR SOUZA DA SILVA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1549 |
Data de lançamento: |
11/03/2024 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
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Unidade: |
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Função: |
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Subfunção: |
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Projeto / Atividade: |
Manutenção do Transporte Escolar da Educ.Infantil-CRECHE (RV 0020,0031,1118 e 1153) |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
Suporte de mola traseiro parte dianteira |
260,00 |
260,00 |
1.00 |
Parafuso SX 18x 120
Finalidade: Para manutenção do veículo Micro Ônibus placa IQN4647 |
17,00 |
17,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
11/03/2024 |
Suporte de mola traseiro parte dianteira Parafuso SX 18x 120
Finalidade: Para manutenção do veículo Micro Ônibus placa IQN4647 |
277,00 |
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12/03/2024 |
Suporte de mola traseiro parte dianteira
Parafuso SX 18x 120
Finalidade: Para manutenção do veículo Micro Ônibus placa IQN4647
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277,00 |
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15/03/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1549/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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277,00 |
TOTAL |
277,00 |
277,00 |
277,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.