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Última atualização realizada em 21/11/2024 às 05:14.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: ALDAIR SOUZA DA SILVA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1549 Data de lançamento: 11/03/2024
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão:
Unidade:
Função:
Subfunção:
Projeto / Atividade: Manutenção do Transporte Escolar da Educ.Infantil-CRECHE (RV 0020,0031,1118 e 1153)
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Suporte de mola traseiro parte dianteira 260,00 260,00
1.00 Parafuso SX 18x 120 Finalidade: Para manutenção do veículo Micro Ônibus placa IQN4647 17,00 17,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/03/2024 Suporte de mola traseiro parte dianteira Parafuso SX 18x 120 Finalidade: Para manutenção do veículo Micro Ônibus placa IQN4647 277,00
12/03/2024 Suporte de mola traseiro parte dianteira Parafuso SX 18x 120 Finalidade: Para manutenção do veículo Micro Ônibus placa IQN4647 277,00
15/03/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1549/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 277,00
TOTAL 277,00 277,00 277,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.