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Última atualização realizada em 29/06/2024 às 01:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: CELSO ANTONIO PEDROZO

Dados do Empenho
Número do empenho: 1577 Data de lançamento: 12/03/2024
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão:
Unidade:
Função:
Subfunção:
Projeto / Atividade: Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental (RV 0020,0031,1118,1153)
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Lanterna Traseira 78,00 78,00
1.00 Lâmpada para lanterna traseira 11,00 11,00
1.00 Relé pisca-pisca 24v 38,00 38,00
1.00 Lanterna dianteira pisca 44,00 44,00
1.00 Soquete para lanterna lateral Finalidade: Para manutenção do veículo Micro Ônibus placa IQN4653 22,00 22,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/03/2024 Lanterna Traseira Lâmpada para lanterna traseira Relé pisca-pisca 24v Lanterna dianteira pisca Soquete para lanterna lateral Finalidade: Para manutenção do veículo Micro Ônibus placa IQN4653 193,00
26/03/2024 Lanterna Traseira Lâmpada para lanterna traseira Relé pisca-pisca 24v Lanterna dianteira pisca Soquete para lanterna lateral Finalidade: Para manutenção do veículo Micro Ônibus placa IQN4653 193,00
26/03/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1577/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 193,00
TOTAL 193,00 193,00 193,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.