Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: CELSO ANTONIO PEDROZO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1577 |
Data de lançamento: |
12/03/2024 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
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Unidade: |
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Função: |
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Subfunção: |
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Projeto / Atividade: |
Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental (RV 0020,0031,1118,1153) |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
Lanterna Traseira |
78,00 |
78,00 |
1.00 |
Lâmpada para lanterna traseira |
11,00 |
11,00 |
1.00 |
Relé pisca-pisca 24v |
38,00 |
38,00 |
1.00 |
Lanterna dianteira pisca |
44,00 |
44,00 |
1.00 |
Soquete para lanterna lateral
Finalidade: Para manutenção do veículo Micro Ônibus placa IQN4653 |
22,00 |
22,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
12/03/2024 |
Lanterna Traseira Lâmpada para lanterna traseira Relé pisca-pisca 24v Lanterna dianteira pisca Soquete para lanterna lateral
Finalidade: Para manutenção do veículo Micro Ônibus placa IQN4653 |
193,00 |
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26/03/2024 |
Lanterna Traseira
Lâmpada para lanterna traseira
Relé pisca-pisca 24v
Lanterna dianteira pisca
Soquete para lanterna lateral
Finalidade: Para manutenção do veículo Micro Ônibus placa IQN4653
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193,00 |
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26/03/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1577/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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193,00 |
TOTAL |
193,00 |
193,00 |
193,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.