Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: MARIA LUCIA DOS SANTOS PETRY |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1586 |
Data de lançamento: |
12/03/2024 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
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Unidade: |
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Função: |
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Subfunção: |
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Projeto / Atividade: |
Manutenção dos Veiculos das Unidades Básicas de Saúde |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
Filtro de combustível |
19,00 |
19,00 |
1.00 |
Filtro de ar |
35,00 |
35,00 |
1.00 |
Filtro de cabine |
26,00 |
26,00 |
1.00 |
Filtro de oleo |
42,00 |
42,00 |
4.50 |
Óleo 20w50
Finalidade: Para manutenção do veículo Doblo placa IZC0D65 |
29,00 |
130,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
12/03/2024 |
Filtro de combustível Filtro de ar Filtro de cabine Filtro de oleo Óleo 20w50
Finalidade: Para manutenção do veículo Doblo placa IZC0D65 |
252,50 |
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18/03/2024 |
Filtro de combustível
Filtro de ar
Filtro de cabine
Filtro de oleo
Óleo 20w50
Finalidade: Para manutenção do veículo Doblo placa IZC0D65
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252,50 |
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19/03/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1586/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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252,50 |
TOTAL |
252,50 |
252,50 |
252,50 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.