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Última atualização realizada em 18/07/2024 às 01:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: MARIA LUCIA DOS SANTOS PETRY

Dados do Empenho
Número do empenho: 1586 Data de lançamento: 12/03/2024
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão:
Unidade:
Função:
Subfunção:
Projeto / Atividade: Manutenção dos Veiculos das Unidades Básicas de Saúde
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Filtro de combustível 19,00 19,00
1.00 Filtro de ar 35,00 35,00
1.00 Filtro de cabine 26,00 26,00
1.00 Filtro de oleo 42,00 42,00
4.50 Óleo 20w50 Finalidade: Para manutenção do veículo Doblo placa IZC0D65 29,00 130,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/03/2024 Filtro de combustível Filtro de ar Filtro de cabine Filtro de oleo Óleo 20w50 Finalidade: Para manutenção do veículo Doblo placa IZC0D65 252,50
18/03/2024 Filtro de combustível Filtro de ar Filtro de cabine Filtro de oleo Óleo 20w50 Finalidade: Para manutenção do veículo Doblo placa IZC0D65 252,50
19/03/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1586/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 252,50
TOTAL 252,50 252,50 252,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.