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Última atualização realizada em 26/06/2024 às 01:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: ESEQUIAS FERREIRA DE SOUZA 03618022000

Dados do Empenho
Número do empenho: 1590 Data de lançamento: 12/03/2024
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão:
Unidade:
Função:
Subfunção:
Projeto / Atividade: Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental (RV 0020,0031,1118,1153)
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Prestação de serviço de conserto do assoalho e colocação de uma chapa Finalidade: Para manutenção do veículo Ônibus placa ARA0095 110,00 110,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/03/2024 Prestação de serviço de conserto do assoalho e colocação de uma chapa Finalidade: Para manutenção do veículo Ônibus placa ARA0095 110,00
18/03/2024 Prestação de serviço de conserto do assoalho e colocação de uma chapa Finalidade: Para manutenção do veículo Ônibus placa ARA0095 110,00
19/03/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1590/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 110,00
TOTAL 110,00 110,00 110,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.